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caderno 1 ADMINISTRATIVO Presidente: Geraldo Francisco Pinheiro Franco Ano XIII • Edição 3116 • São Paulo, sexta-feira, 28 de agosto de 2020 www.dje.tjsp.jus.br TRIBUNAL DE JUSTIÇA SPr - Secretaria da Presidência PORTARIA Nº 9.909/2020 Institui o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO as atribui�
3472/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 16 de Maio de 2022 7 atuação; b) identificar, analisar, avaliar e tratar riscos associados a ativos, processos de trabalho, projetos, ações e processos de tomada de decisão, no âmbito de sua atuação; c) dar conhecimento às instâncias pertinentes quando o risco for avaliado em nível superior à tolerância estabelecida e o custo para reduzi-lo ou eliminá-lo seja desproporcional aos be
2667/2019 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 19 de Fevereiro de 2019 3 Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 2661/2019, CONSIDERANDO a Resolução nº 70, de 24 de setembro de 2010, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, que dispõe, no
Disponibilização: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 Caderno 1: Administrativo Fortaleza, Ano XIII - Edição 2908 8 Art. 27. Antes da emissão do Relatório de Auditoria, a equipe de auditoria deverá elaborar o Quadro de Resultados, no qual constarão os achados preliminares, que deve ser, obrigatoriamente, discutido com os(as) titulares das unidades auditadas. § 1º Os(As) titulares das unidades auditadas deverão apresentar esclarecimentos adicionais ou justificativas a respeito dos a
Disponibilização: segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo Manaus, Ano XIV - Edição 3225 4 PORTARIA Nº 2379, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021. O Desembargador DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no exercício da competência que lhe confere o inciso I do artigo 70 da Lei Complementar nº 17, de 23 de janeiro de 1997, e, CONSIDERANDO o Parecer da Assessoria Administrativa da Secretaria Ger
Disponibilização: quinta-feira, 28 de julho de 2022 Caderno 1: Administrativo Fortaleza, Ano XIII - Edição 2895 7 CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Art. 32. A unidade Auditoria Interna consignará, no Manual de Procedimentos de Auditoria Interna, aprovado pela Presidência do TJCE, os desdobramentos e os detalhamentos disciplinados neste Estatuto. Parágrafo único. Cabe ao(à) Auditor(a)-Chefe manter atualizado o Manual de Procedimentos de Auditoria Interna, em con
Disponibilização: sexta-feira, 29 de julho de 2022 Caderno 1: Administrativo Fortaleza, Ano XIII - Edição 2896 7 CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Art. 32. A unidade Auditoria Interna consignará, no Manual de Procedimentos de Auditoria Interna, aprovado pela Presidência do TJCE, os desdobramentos e os detalhamentos disciplinados neste Estatuto. Parágrafo único. Cabe ao(à) Auditor(a)-Chefe manter atualizado o Manual de Procedimentos de Auditoria Interna, em conf
Disponibilização: sexta-feira, 28 de agosto de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo, Ano XIII - Edição 3116 4 XVI – examinar as aplicações de recursos públicos alocados por entidades de direito privado; XVII – fixar prazos e procedimentos para a regularização das divergências detectadas quando da realização da conformidade contábil pelas unidades gestoras; XVIII - verificar a exatidão e a suficiência dos dados relativos à admissão e ao
Disponibilização: quinta-feira, 19 de novembro de 2020 Caderno 1: Administrativo Fortaleza, Ano XI - Edição 2503 7 Presidente do Tribunal, os desdobramentos e detalhamentos disciplinados neste Estatuto. Parágrafo único. Cabe ao Auditor-Chefe manter atualizado o Manual de Procedimentos de Auditoria Interna, em conformidade com as normas de auditorias e demais legislações vigentes. ANEXO II DA RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO Nº 25 DE NOVEMBRO DE 2020 CÓDIGO DE ÉTICA DA UNIDADE DE AUDITORIA
Disponibilização: quinta-feira, 30 de julho de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo quais devem ser, obrigatoriamente, discutidos com os titulares das unidades auditadas, a quem deve se assegurar, em tempo hábil, a oportunidade de apresentar esclarecimentos adicionais ou justificativas a respeito dos atos e fatos administrativos sob sua responsabilidade. Art. 27 Para cada avaliação realizada será elaborado um Relatório Final de Auditoria, que conterá os result